14. 2. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250054 | 4 518,53 EUR |
14. 2. 2025 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | eFaktúra | nájomné za mesiac február 2025 | 1000250033 | 1 071,81 EUR |
13. 2. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251022144 | 2 776,84 EUR |
13. 2. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251022145 | 2 812,96 EUR |
13. 2. 2025 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilná páska, toner | 00065498 | 153,74 EUR |
13. 2. 2025 | VALTEC Lieskovec | Faktúra | drôt | 250000814 | 68,00 EUR |
13. 2. 2025 | AUREN Levice | Faktúra | pasta COOL | AOF112500142 | 115,62 EUR |
13. 2. 2025 | EXACT INVEST Bratislava | Faktúra | náhrada k mop setu | 20251491 | 28,25 EUR |
13. 2. 2025 | MET-KOV Ladomerská Vieska | eFaktúra | delenie vodným lúčom | 20250271 | 335,79 EUR |
13. 2. 2025 | ODPADOVÝ HOSPODÁR Pezinok | Faktúra | ročná licencia | 253172 | 123,00 EUR |
12. 2. 2025 | GEODETICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | geodetické práce | 12500016 | 461,25 EUR |
12. 2. 2025 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV250080 | 311,84 EUR |
12. 2. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251000880 | 13 212,83 EUR |
12. 2. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251000836 | 70,54 EUR |
12. 2. 2025 | COMPLY Bratislava | Faktúra | školenie AML povinností v zmysle zákona | 2025004 | 1 230,00 EUR |
12. 2. 2025 | STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra | Faktúra | pištoľ EcoGun | 9914414 | 808,11 EUR |
11. 2. 2025 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | tlačiareň Brother, tlačiareň štítkov | 25FV0016 | 217,90 EUR |
11. 2. 2025 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr. | 1070284987 | 167,61 EUR |
11. 2. 2025 | ZT SERVIS LKW MARCELA TURZOVÁ Bratislav | Faktúra | predaj rámikov | 27/2025 | 984,00 EUR |
11. 2. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov - základný kurz obsluha pneumat. vákuového zdvíhacieho zariadenia | 250100014 | 270,60 EUR |
11. 2. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 250100020 | 360,00 EUR |
11. 2. 2025 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | SPA&Aquapark - vstupy | 4250KTT021 | 1 641,00 EUR |
11. 2. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4237724322 | 1 202,57 EUR |
11. 2. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie január za dodávku plynu - nedoplatok | 2125000105 | 19 875,71 EUR |
11. 2. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie január za dodávku plynu - nedoplatok | 2125000106 | 9 281,40 EUR |