15. 5. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2200494 | 98,53 EUR |
15. 5. 2020 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | lieh technický | 966200430 | 302,17 EUR |
15. 5. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200701 | 258,78 EUR |
15. 5. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200790 | 161,10 EUR |
15. 5. 2020 | TIMED Bratislava | Faktúra | filtračná polomaska | 20150730 | 990,72 EUR |
15. 5. 2020 | TOS SLOVAKIA Žillina | Faktúra | skľučovadlo | 220063 | 360,00 EUR |
15. 5. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | evidenčný obal, preprava za dodávku | 100119820 | 6,00 EUR |
15. 5. 2020 | JANTAR-WOOD Kremnica | Faktúra | BOR dosky | FV20/00095 | 316,80 EUR |
15. 5. 2020 | ROMAN GRIGEL Banská Bystrica | Faktúra | preklad zo SJ do AJ | 17/2020 | 28,00 EUR |
15. 5. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221489935 | 513,79 EUR |
15. 5. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10062/20 | 41,17 EUR |
14. 5. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | vešiak, kotúč, vedro, vrták, nit | 20203027 | 508,95 EUR |
14. 5. 2020 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | poistka | 9708028039 | 190,68 EUR |
14. 5. 2020 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | PU rúrka špirálová s koncovkami | 810001891 | 120,27 EUR |
14. 5. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | savo, brús. platno, maliar. súprava, brúsny kotúč | 20VF00044 | 221,06 EUR |
14. 5. 2020 | DOMINTEX Zohor | Faktúra | uzatváracia klapka | 20200958 | 168,00 EUR |
14. 5. 2020 | MTM ELECTRIC MOTORS Harichovce | Faktúra | spínač | 10200358 | 98,38 EUR |
14. 5. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | toner | 20VF01221 | 61,80 EUR |
13. 5. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Flex - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-20-00319 | 74,57 EUR |
13. 5. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Flex - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00206 | 138,35 EUR |
13. 5. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001318834 | 638,65 EUR |
13. 5. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020037 | 1 106,10 EUR |
12. 5. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221317638 | 521,71 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8258546246 | 554,65 EUR |
12. 5. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8258617737 | 2,00 EUR |