28. 4. 2025 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | auditorská správa | 2501116 | 7 459,46 EUR |
28. 4. 2025 | TOP GRAFIT Topoľčany | eFaktúra | vyhrievacie teleso | 200250407 | 3 507,35 EUR |
28. 4. 2025 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | servis výťahov | 15259115 | 463,11 EUR |
28. 4. 2025 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680310954 | 76,36 EUR |
28. 4. 2025 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680309765 | 385,88 EUR |
28. 4. 2025 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mes. poplatok Pri Light | 2827787766 | -9,95 EUR |
28. 4. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | vyúčtovaný farebný a čb výstup zo zariadenia | 25VF01118 | 153,94 EUR |
28. 4. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný farebný a čb výstup zo zariadenia | 25VF01119 | 149,74 EUR |
28. 4. 2025 | DEXIS SLOVAKIA Vráble | Faktúra | sekundové lepidlo | P1/2025/5546 | 248,46 EUR |
28. 4. 2025 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10250508 | 601,10 EUR |
28. 4. 2025 | ALBACON Piešťany | Faktúra | technický posudokn GLORY WR-500 F | 8222/2025 | 1 107,00 EUR |
25. 4. 2025 | ELBA Kremnica | Faktúra | klieština malá | 25001214 | 10 762,50 EUR |
25. 4. 2025 | MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA B. Štiavnica | Faktúra | za komunálne odpady a drobné stavebé odpady | 1620149716/2025 | 124,80 EUR |
25. 4. 2025 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | eFaktúra | vyúčtovanie za spotrebu plynu | 1000250019 | 49,58 EUR |
25. 4. 2025 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | plochá podložka | 1070291515 | 211,41 EUR |
25. 4. 2025 | ECOMAIL.CZ Praha | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 225-20223 | 864,00 EUR |
24. 4. 2025 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava motorového vozidla | OF2520500958 | 392,54 EUR |
24. 4. 2025 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava motorového vozidla | OF2520500924 | 4 511,49 EUR |
24. 4. 2025 | CERATIZIT SLOVENSKÁ REPUBLIKA Bratislav | Faktúra | sústružnícka doštička, skrutka | 33219422 | 132,54 EUR |
24. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701193737 | 68,82 EUR |
24. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 3001791483 | 72,31 EUR |
24. 4. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431060742 | 6,94 EUR |
24. 4. 2025 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | servis - alarm na KL2 | 2025116128 | 622,38 EUR |
24. 4. 2025 | LUCIA SKLENÁROVÁ Žiar nad Hronom | Faktúra | právne služby | 572025 | 400,00 EUR |
23. 4. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH712CA | 0,50 EUR |