29. 11. 2024 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy odpadových vôd | KT-24-006394 | 440,26 EUR |
29. 11. 2024 | LL-C (CERTIFICATION) SLOVAKIA Bratislav | eFaktúra | daňový doklad o prijatí platby | DAN-SK-2024-33564 | 3 588,00 EUR |
29. 11. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200909 | 193,47 EUR |
29. 11. 2024 | PRORECO Trenčianske Stankovce | Faktúra | frézovanie podlahovej plochy, povrchová úprava podlahy | 10240541 | 33 492,60 EUR |
29. 11. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | úprava veka kazety | 240048 | 360,00 EUR |
29. 11. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680298532 | 470,58 EUR |
29. 11. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680299572 | 89,88 EUR |
28. 11. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2241461 | 242,11 EUR |
28. 11. 2024 | DREAMSTIME LLC USA | Faktúra | fotografie na obaly NUMITEKA, "100. výr. 1. medzinár.šport.turnaj na Slovensku - ME v hokeji, 1925" | 27298361 | 14,40 EUR |
28. 11. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/046866 | 481,61 EUR |
27. 11. 2024 | VAU Čajkov | Faktúra | repre - víno | 2024127 | 662,74 EUR |
27. 11. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | intenzívny čistič ŠPECIÁL | 4024201536 | 852,00 EUR |
27. 11. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24243659 | 720,67 EUR |
27. 11. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24243780 | 720,67 EUR |
27. 11. 2024 | POVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | v zmysle zmluvy 4/2024 o vykonaní odsúh. postupov | 2401332 | 360,00 EUR |
26. 11. 2024 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220242080 | 1 576,85 EUR |
26. 11. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepavné náklady | 01094321 | 158,29 EUR |
26. 11. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90045954 | 193,18 EUR |
26. 11. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | thermoplast zvier. rukoväť | 1070279478 | 62,88 EUR |
26. 11. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024124 | 1 081,44 EUR |
26. 11. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce za vykonané revízie | 2024123 | 600,00 EUR |
26. 11. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024132 | 1 208,87 EUR |
26. 11. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV241467 | 318,89 EUR |
26. 11. 2024 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | farby zelená, červená, modrá, žltá | 1241664 | 1 002,00 EUR |
26. 11. 2024 | AQUAFLOT Nitra | Faktúra | dvojplášťový zásobník | 111411015 | 6 366,00 EUR |