26. 11. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024132 | 1 208,87 EUR |
26. 11. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV241467 | 318,89 EUR |
26. 11. 2024 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | farby zelená, červená, modrá, žltá | 1241664 | 1 002,00 EUR |
26. 11. 2024 | AQUAFLOT Nitra | Faktúra | dvojplášťový zásobník | 111411015 | 6 366,00 EUR |
26. 11. 2024 | ELERO Považská Bystrica | eFaktúra | rezací drôt, deionizačná náplň | 24012410 | 616,54 EUR |
25. 11. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 5613113117 | 432,00 EUR |
25. 11. 2024 | DHL Bratislava | eFaktúra | importné preclenie | BTSZR00031742 | 1,86 EUR |
25. 11. 2024 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | obsluha a manipulácia VN zariadení | 200240140 | 624,00 EUR |
25. 11. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | odborná prehliadka pojazdný kompresor | 24VF173 | 62,40 EUR |
25. 11. 2024 | STEFO TRADE Zvolen | Faktúra | daňový doklad k prijatej platbe (ZF č. 24VZá102) | 24DD0012 | 5 824,80 EUR |
25. 11. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | upgrade tel. systému | 2400349 | 720,00 EUR |
25. 11. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701142956 | 339,77 EUR |
25. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | oprava VZV | 10241062 | 2 264,29 EUR |
25. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | oprava VZV | 10241087 | 1 309,48 EUR |
22. 11. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, uvoľňovací sprej, silový čistič | 4024201551 | 664,78 EUR |
22. 11. 2024 | PENTA SK Bratislava | Faktúra | viazací chrbát RENZ kovový | FV02429386 | 42,84 EUR |
22. 11. 2024 | PHOBOSSTUDIO JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | toner kompatibilný | 00063390 | 141,80 EUR |
22. 11. 2024 | BANCHEM Dunajská Streda | Faktúra | PANTRA PROF. s voskom | FOB-278/2025 | 27,60 EUR |
22. 11. 2024 | TESA TAPE Bratislava | Faktúra | baliaca lepiaca páska | 1970028464 | 4 926,04 EUR |
22. 11. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100307224 | 492,00 EUR |
22. 11. 2024 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svatý Jur | Faktúra | čistič | 900661589 | 138,00 EUR |
22. 11. 2024 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svatý Jur | Faktúra | čistič | 900661587 | 195,60 EUR |
21. 11. 2024 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 241008310 | 130,00 EUR |
21. 11. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe ZP243009 | FVZ244009 | 4 000,00 EUR |
20. 11. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22401316 | 20 767,00 EUR |