18. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90050346 | 101,17 EUR |
18. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00207176 | 222,63 EUR |
18. 3. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | DD22500298 | 9 909,00 EUR |
18. 3. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad k prijatej platbe | DD22500296 | 4 994,00 EUR |
18. 3. 2025 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100364703 | 634,10 EUR |
18. 3. 2025 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | laserový výsek "Bitka pri Waterloo", "Bitka pri Viedni" | 20250020 | 851,20 EUR |
17. 3. 2025 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | preventívna prehliadka VN zariadenia | 200250018 | 430,50 EUR |
17. 3. 2025 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 25200148 | 818,16 EUR |
17. 3. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238008386 | 751,59 EUR |
17. 3. 2025 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etiketa Zebra | 5002501725 | 256,82 EUR |
17. 3. 2025 | FIDENZA Kremnica | Faktúra | catering - repre | 03/2025 | 275,00 EUR |
17. 3. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal, kartónová výstuha, kartónová preložka, drevená paleta | 20250106 | 1 316,10 EUR |
17. 3. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250107 | 310,94 EUR |
17. 3. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna, drevená paleta | 20250095 | 4 518,53 EUR |
17. 3. 2025 | EPG GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | eFaktúra | PC Dell | 42500539 | 494,53 EUR |
17. 3. 2025 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora 02/2025 | 2465000951 | 900,00 EUR |
17. 3. 2025 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | tyč závitová | FVT22503037 | 18,00 EUR |
17. 3. 2025 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2025007 | 30,00 EUR |
14. 3. 2025 | ELBA Kremnica | Faktúra | brúsenie - základová doska | 25000686 | 624,10 EUR |
14. 3. 2025 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | oprava VN káblového prívodu pre trafostanicu | 200250017 | 15 912,08 EUR |
14. 3. 2025 | DKC SERVIS Zvolen | Faktúra | overenie VDO Gen2, zámena batrky, čistenie kontaktov | 25000068 | 241,77 EUR |
14. 3. 2025 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | príprava originálnych grafických podkladov | 0042025 | 450,00 EUR |
14. 3. 2025 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | kresby a grafické podklady "Orol kráľovský", zalomenie a príprava tlačových súborov | 0032025 | 300,00 EUR |
14. 3. 2025 | ROOLINE Kremnica | Faktúra | laserový výsek "Bitka pri Waterloo", "Bitka pri Viedni" | 20250019 | 1 046,98 EUR |
14. 3. 2025 | NAY Bratislava | Faktúra | daňový doklad k prijatej platbe | 4720287003 | 329,87 EUR |