9. 2. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | fréza, klieština, čap upínací | 24VF00110 | 153,76 EUR |
9. 2. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky a hygienické potreby | 242000166 | 721,69 EUR |
9. 2. 2024 | CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA Praha | Faktúra | špeciálna lithiová batéria | 9759560174 | 24,97 EUR |
9. 2. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234640089 | 299,23 EUR |
8. 2. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01040130 | 116,36 EUR |
8. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000123 | 3 377,39 EUR |
8. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000124 | 1 662,66 EUR |
8. 2. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0072024 | 21 008,00 EUR |
8. 2. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0082024 | 1 839,40 EUR |
8. 2. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0092024 | 1 650,46 EUR |
8. 2. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240003 | 170,88 EUR |
8. 2. 2024 | ICEL Ladomerská Vieska | Faktúra | batéria do VZV | 240379 | 73,20 EUR |
8. 2. 2024 | KOMMS-LADISLAV KOŠÍK Nové Mesto nad Váh | Faktúra | syntetická rezná emulzia | 24012 | 732,60 EUR |
8. 2. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8343464171 | 0,04 EUR |
8. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 6404749286 | 207,98 EUR |
8. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1616477698 | 90,61 EUR |
8. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701047334 | 212,48 EUR |
8. 2. 2024 | NCH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | servis | 5613102053 | 591,62 EUR |
8. 2. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001668908 | 3 237,71 EUR |
8. 2. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001668612 | 1 789,20 EUR |
8. 2. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2024018 | 600,00 EUR |
7. 2. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024017 | 1 218,12 EUR |
7. 2. 2024 | AMPUL SYSTEM Šumperk | Faktúra | led dióda | FV24134627 | 13,95 EUR |
7. 2. 2024 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115240525 | 201,60 EUR |
7. 2. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2510054 | 236,45 EUR |