4. 7. 2022 | Beset Bratislava | Faktúra | Služby, konzultácie | 330220072 | 672,00 EUR |
4. 7. 2022 | SMCTeplička nad Váhom | Faktúra | Náhradní jímka pre automat.odpúšťanie kondenzátu | 20139843 | 45,62 EUR |
4. 7. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | Oprava výťahu | 20220370 | 911,20 EUR |
4. 7. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | Zmluvný servis výťahov | 20220371 | 426,00 EUR |
4. 7. 2022 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | Náhradné diely | 220100978 | 527,16 EUR |
1. 7. 2022 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 220065 | 840,83 EUR |
1. 7. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200635 | 857,97 EUR |
1. 7. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis motorového vozidla | OF2220201734 | 421,16 EUR |
1. 7. 2022 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | dodanie a výmena filtračných elementov VZV | 79061-22 | 1 107,50 EUR |
1. 7. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | kancelárske stolové svietidlo | 22200572 | 33,31 EUR |
1. 7. 2022 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko | 20220288 | 21,20 EUR |
1. 7. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220446 | 268,80 EUR |
1. 7. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220447 | 126,91 EUR |
1. 7. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220448 | 58,80 EUR |
1. 7. 2022 | BLUM-NOVOTEST Kroměříž | Faktúra | dotykový hrot, zlinutý karbid | IN000660 | 472,00 EUR |
1. 7. 2022 | ABC HADICE Bratislava | Faktúra | nástrčné spojky | 1855 | 40,50 EUR |
1. 7. 2022 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | kolektor | 20221449 | 450,00 EUR |
1. 7. 2022 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 220100031 | 164,64 EUR |
1. 7. 2022 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | tyč | 593122 | 156,92 EUR |
30. 6. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | duvilax, mal. páska, brúsne vankúšiky | 22VF00078 | 414,87 EUR |
30. 6. 2022 | HARTMANN Bratislava | Faktúra | vata buničitá | 256529609 | 713,29 EUR |
30. 6. 2022 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | riedidlo | 9662200593 | 921,31 EUR |
30. 6. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24222200 | 229,97 EUR |
30. 6. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022057 | 1 100,30 EUR |
30. 6. 2022 | LEDEX Prievidza | Faktúra | PD "Výmena vykurovacích telies v areáli starého závodu MK" | 102200022 | 2 160,00 EUR |