27. 5. 2021 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia | 21VF01375 | 151,32 EUR |
27. 5. 2021 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | hadica pre benzín | 810102654 | 14,77 EUR |
27. 5. 2021 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | diagnostika vozidla | 3618611 | 383,33 EUR |
27. 5. 2021 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | dopravné náklady | 112115 | 360,00 EUR |
26. 5. 2021 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | nádoby s viditeľ. obsahom | 0343405 | 171,60 EUR |
26. 5. 2021 | PEKKO Bratislava | Faktúra | EPSON páska | 200121448 | 44,47 EUR |
26. 5. 2021 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | perforovacia páska | VR2021001277 | 120,16 EUR |
26. 5. 2021 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | upgrade tel. systému | 2100182 | 144,00 EUR |
25. 5. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00847718 | 888,77 EUR |
25. 5. 2021 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia meradiel | FV21373 | 171,84 EUR |
25. 5. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000293 | 460,90 EUR |
25. 5. 2021 | OSVĚTLENÍ ČERNOCH Praha | Faktúra | svietidlá | 2150058 | 135,50 EUR |
25. 5. 2021 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700732187 | 1,54 EUR |
25. 5. 2021 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN | Faktúra | odborné online školenie - Stavebný zákon | 198/2020 | 200,00 EUR |
24. 5. 2021 | PALOMINO KRBY Komjatná | Faktúra | hroty proti vtákom | 2021002064 | 518,00 EUR |
24. 5. 2021 | PETER VALOUCH Olomouc | Faktúra | plech | 21010 | 1 278,00 EUR |
24. 5. 2021 | LOVITECH Liptovský Mikuláš | Faktúra | lekárenské papierové vrecká | 20210365 | 25,04 EUR |
24. 5. 2021 | ANDREA SHOP Dunasjká Streda | Faktúra | mop Vileda | FV05-91772/2021 | 42,34 EUR |
24. 5. 2021 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0003/024057 | 289,49 EUR |
24. 5. 2021 | ALMIK Zvolen | Faktúra | dodávka a montáž plastových okien | 210203 | 882,00 EUR |
24. 5. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV210361 | 212,68 EUR |
24. 5. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | krúžok | FAV210362 | 13,62 EUR |
21. 5. 2021 | MAGNET PRESS SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | CHIP | 21326598 | 64,00 EUR |
21. 5. 2021 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20210309 | 1 733,76 EUR |
21. 5. 2021 | PURGINA Bratislava | Faktúra | samolepiace etikety | 7020212090 | 202,30 EUR |