6. 4. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2100027 | 6 408,19 EUR |
6. 4. 2021 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2100028 | 7 627,47 EUR |
6. 4. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200299 | 692,37 EUR |
6. 4. 2021 | GAMITEC Detva | Faktúra | fréza | 20210394 | 544,80 EUR |
6. 4. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20210007 | 13 981,50 EUR |
6. 4. 2021 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20210008 | 14,40 EUR |
6. 4. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211067156 | 1 495,26 EUR |
6. 4. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211067437 | 1 892,92 EUR |
6. 4. 2021 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | vejr. brúsny kotúč, rozprašovacia maznica | 9307772564 | 237,82 EUR |
6. 4. 2021 | ABIES Bartošová Lehôtka | Faktúra | práce špeciálnymi mechanizmami | 20210363 | 164,16 EUR |
6. 4. 2021 | PENTA SLOVENSKO Poprad | Faktúra | normalizované diely pre strižné nástroje | 1012103061 | 525,48 EUR |
6. 4. 2021 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | silikónová guma | 4101135 | 46,20 EUR |
6. 4. 2021 | BRANTNER EKO Bratislava | Faktúra | ekologické služby - odvoz a zneškodnenie odpadov | 10210073 | 275,52 EUR |
6. 4. 2021 | IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička nad Vá | Faktúra | úradné meranie spotreb paliva | 2021/145 | 610,80 EUR |
6. 4. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8280692573 | 23,99 EUR |
6. 4. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8280650805 | 561,54 EUR |
6. 4. 2021 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny | 1821200697 | 84,85 EUR |
6. 4. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8280771109 | 223,52 EUR |
6. 4. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8280686000 | 16,20 EUR |
1. 4. 2021 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 210003 | 1 449,50 EUR |
1. 4. 2021 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402101227 | 585,91 EUR |
31. 3. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | vzduchový filter | FAV210226 | 453,00 EUR |
31. 3. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 210100012 | 1 665,28 EUR |
31. 3. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | prenájom stavebnej miešačky | 210100011 | 30,00 EUR |
31. 3. 2021 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 210041 | 1 541,89 EUR |