12. 6. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020043 | 600,00 EUR |
12. 6. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020044 | 1 070,73 EUR |
12. 6. 2020 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0011/006803 | 496,24 EUR |
11. 6. 2020 | PRAMET SLOVAKIA Žilina | Faktúra | vymeniteľné rezné doštičky karbidové | 1410161179 | 95,76 EUR |
11. 6. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | spinky | 914-20-00397 | 55,32 EUR |
11. 6. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízia zdvíhacích zariadení | 200100088 | 156,00 EUR |
11. 6. 2020 | PANAS-MILAN GREGUŠ Partizánske | Faktúra | spray | 2200426 | 483,84 EUR |
10. 6. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10200921 | 370,56 EUR |
10. 6. 2020 | SRMI Žiar nad Hronom | Faktúra | páčkový odchylkomer | FV20368 | 76,32 EUR |
10. 6. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402002091 | 1 178,01 EUR |
10. 6. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výpatné úver | 9001325769 | 2 245,25 EUR |
10. 6. 2020 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | silikónový tmel | 910001529 | 21,11 EUR |
10. 6. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001326423 | 1 877,63 EUR |
9. 6. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90007273 | 46,24 EUR |
9. 6. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820103123 | 14 336,53 EUR |
9. 6. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221747411 | 85,92 EUR |
9. 6. 2020 | E. D. T. Bratislava | eFaktúra | úprava VZT | 2020116154 | 2 197,84 EUR |
9. 6. 2020 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24202346 | 748,37 EUR |
9. 6. 2020 | DIRNI Hlohovec | Faktúra | pílový pás | 2020156 | 303,36 EUR |
8. 6. 2020 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700461487 | 601,00 EUR |
8. 6. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | Faktúra | priemyselný vysávač | 202000285 | 318,00 EUR |
8. 6. 2020 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | vlnitá lepenka | 1020200546 | 31,20 EUR |
8. 6. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8402689493 | 6 169,02 EUR |
8. 6. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8262066590 | 593,54 EUR |
8. 6. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8262106140 | 23,99 EUR |