23. 7. 2021 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka | 1070180296 | 18,23 EUR |
23. 7. 2021 | HACOM-ROMAN DOLINAJEC Žilina | Faktúra | EPSON - tlačiareň | 20215403 | 255,00 EUR |
22. 7. 2021 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202101554 | 378,31 EUR |
22. 7. 2021 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | ostrenie - vrták, fréza | 7211754 | 397,80 EUR |
22. 7. 2021 | PROMA SK Zvolen | Faktúra | nožová hlava, skrutka a matica | V1/2021/11083 | 211,20 EUR |
22. 7. 2021 | CITO CZ Strážnice | Faktúra | protitlakový ochranný plech | VR2021001830 | 305,04 EUR |
22. 7. 2021 | VIDRA A SPOL. Žilina | Faktúra | vata obvazová vinutá | 6552109284 | 11,14 EUR |
22. 7. 2021 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | Intellinet - nástenný rozvádzač | 9726959683 | 68,00 EUR |
22. 7. 2021 | DHL Bratislava | eFaktúra | colná zábezpeka | 1102167887 | 32,94 EUR |
21. 7. 2021 | OČNÁ OPTIKA-JANKA KRAJČOVIČOVÁ Turček | Faktúra | lupa zasúvacia | 2021017 | 16,00 EUR |
21. 7. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225888417 | 527,54 EUR |
21. 7. 2021 | BRANTNER EKO Bratislava | Faktúra | ekologické služby - zneškodnenie odpadov | 10210262 | 366,24 EUR |
21. 7. 2021 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | stopková fréza | FO-799/2021 | 3 186,91 EUR |
20. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00860837 | 74,96 EUR |
20. 7. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2211023 | 140,80 EUR |
20. 7. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2211030 | 61,34 EUR |
20. 7. 2021 | PEEG-BRUSIVO Martin | Faktúra | kartáč okružný | 3001610721 | 504,79 EUR |
20. 7. 2021 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 212000445 | 497,60 EUR |
19. 7. 2021 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | brúsny kameň | 210101091 | 90,00 EUR |
19. 7. 2021 | SLOVAK PARCEL SERVIS Bratislava | Faktúra | oprava prepravných nákladov | 1021074332 | -12,84 EUR |
19. 7. 2021 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | poskytnutie vyjadrenie k existenciio telekom. zariadení siete Slovak Telekom a DIGI | 6612121474 | 13,90 EUR |
16. 7. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021048 | 1 008,00 EUR |
16. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh a poplatky za služby | 80037709 | 100,70 EUR |
16. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh a poplatky za služby | 80037708 | 100,79 EUR |
16. 7. 2021 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 21200705 | 787,90 EUR |