16. 7. 2021 | HOUR Žilina | eFaktúra | servis Human Klasik | OFV320210508 | 429,30 EUR |
16. 7. 2021 | HHW Praha | eFaktúra | zaoblovacia fréza | 379690 | 1 285,10 EUR |
16. 7. 2021 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4225873263 | 95,40 EUR |
16. 7. 2021 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadica, ofukovacia pištoľ, Dražice ROU - vyk. jednotka | FAV210496 | 561,52 EUR |
15. 7. 2021 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | pack. úchylkomer | 9307958692 | 88,26 EUR |
15. 7. 2021 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20213203 | 119,29 EUR |
14. 7. 2021 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00859459 | 102,74 EUR |
14. 7. 2021 | DHL Bratislava | Faktúra | colný dlh | 1102163672 | 16,38 EUR |
14. 7. 2021 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24212310 | 456,00 EUR |
14. 7. 2021 | FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK Liptovský Mikuláš | Faktúra | oprava tabuľových nožníc | 2021/193 | 530,40 EUR |
14. 7. 2021 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | odborná prehliadka - brány | 2021153 | 145,50 EUR |
13. 7. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2021047 | 1 160,43 EUR |
13. 7. 2021 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2021046 | 600,00 EUR |
13. 7. 2021 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401210538 | 224,64 EUR |
13. 7. 2021 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401210539 | 87,12 EUR |
13. 7. 2021 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5211401593 | 1 928,26 EUR |
13. 7. 2021 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnnení - prenosné BaA | 202115484 | 30,00 EUR |
13. 7. 2021 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení - neobalové výrobky | 202115183 | 30,00 EUR |
13. 7. 2021 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 210100018 | 87,19 EUR |
13. 7. 2021 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 121051233 | 1 583,40 EUR |
9. 7. 2021 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10211268 | 574,14 EUR |
9. 7. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211155494 | 2 070,92 EUR |
9. 7. 2021 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2211157811 | 1 982,09 EUR |
9. 7. 2021 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115214307 | 1 295,62 EUR |
9. 7. 2021 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2210998 | 1 209,45 EUR |