12. 5. 2025 | Antalis Bratislava | Faktúra | Keaykolour, chalk drsný | 7700587803 | 2 017,24 EUR |
7. 5. 2025 | BENZINOIL Kremnica | ePredfaktúra | umývanie automobilov | 2025015 | 5,00 EUR |
7. 5. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025040 | 979,47 EUR |
7. 5. 2025 | SZYGULA GROUP GRZEGORZ SZYGULA Poľsko | eFaktúra | obal na mince | FVS/1/05/2025 | 2 356,00 EUR |
7. 5. 2025 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | ostrenie fréz | 7251146 | 243,66 EUR |
6. 5. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01118927 | 1 051,72 EUR |
6. 5. 2025 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevená etua | FV250005 | 2 509,20 EUR |
6. 5. 2025 | ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty; | 7951003731 | 733,88 EUR |
6. 5. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8368793782 | 18,45 EUR |
6. 5. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8368806988 | 25,61 EUR |
6. 5. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8368774908 | 856,74 EUR |
6. 5. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8368768645 | 4,08 EUR |
6. 5. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8368874478 | 237,89 EUR |
6. 5. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8368843277 | 7,40 EUR |
6. 5. 2025 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20250051 | 132,84 EUR |
6. 5. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy | 2250513 | 1 303,08 EUR |
6. 5. 2025 | ORFIX Nemecko | eFaktúra | papierová rolka | RE25002236 | 4 493,40 EUR |
6. 5. 2025 | T-C-W Nemecko | Faktúra | bubliny | 20251242 | 704,50 EUR |
6. 5. 2025 | MERKURY SHOP Prešov | Faktúra | skrinka s umývadlom | 25ES/267/4/2025 | 74,99 EUR |
6. 5. 2025 | REBUS SK Bratislava | Faktúra | plastová obálka | 2520/0036 | 561,74 EUR |
6. 5. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20250008 | 14 813,50 EUR |
6. 5. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20250009 | 104,00 EUR |
6. 5. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za združenú dodávku plynu za zúčt. obdobie - preplatok | 2125000585 | 925,29 EUR |
6. 5. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za združenú dodávku plynu za zúčt. obdobie - preplatok | 2125000586 | 119,80 EUR |
6. 5. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 250023 | 1 131,60 EUR |