4. 6. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2025130891 | 5,04 EUR |
4. 6. 2025 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24251744 | 533,82 EUR |
4. 6. 2025 | KORA Trenčín | Faktúra | odparový olej na lisovanie | 2251427 | 108,86 EUR |
4. 6. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení - výkon prevádzkového technika | 250100087 | 360,00 EUR |
4. 6. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | sada nástrč. kľúčov, | 9310169777 | 70,54 EUR |
4. 6. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servis kotla | 25VF069 | 983,00 EUR |
3. 6. 2025 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100137025 | 504,30 EUR |
3. 6. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20250011 | 76,05 EUR |
3. 6. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | obedy poskytnuté v jedálni | 20250010 | 13 838,50 EUR |
3. 6. 2025 | ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 7951004897 | 1 282,33 EUR |
3. 6. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533060 | 17 498,88 EUR |
3. 6. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533061 | 8 696,52 EUR |
3. 6. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533062 | 8 914,08 EUR |
3. 6. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov | 250100086 | 768,75 EUR |
3. 6. 2025 | ELBA Kremnica | Faktúra | klieština veľká | 25001847 | 10 387,35 EUR |
3. 6. 2025 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2251152 | 46,37 EUR |
3. 6. 2025 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2025058 | 369,00 EUR |
3. 6. 2025 | ŠALIGA Žarnovica | Faktúra | oprasva PVC krytiny | 2025078 | 2 495,00 EUR |
3. 6. 2025 | MTPP Poprad | Faktúra | plochý remeň | 25VF00352 | 209,72 EUR |
3. 6. 2025 | ROAD SK Horný Hričov | Faktúra | oceľová páska | 2505746 | 829,60 EUR |
3. 6. 2025 | ROAD SK Horný Hričov | Faktúra | oceľová páska | 2505688 | 841,84 EUR |
3. 6. 2025 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená debna | 20250238 | 2 259,26 EUR |
3. 6. 2025 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10253033 | 404,67 EUR |
3. 6. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238604915 | 1 342,83 EUR |
3. 6. 2025 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | TeatrO Balíček InterneT | 1250003730 | 37,80 EUR |